Không có cổ đông lớn, Vật tư Hậu Giang lên UPCoM giá 15,000 đồng/cp
CTCP Vật tư Hậu Giang sẽ chính thức đưa hơn 6.2 triệu cp giao dịch trên UPCoM với mã HAM vào ngày 21/08/2017 với giá tham chiếu 15,000 đồng/cổ phiếu.
Công ty Vật tư tỉnh Hậu Giang được thành lập năm 1976. Đến năm 2003 Công ty thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi thành CTCP Vật tư Hậu Giang (Hamaco) với vốn điều lệ ban đầu hơn 12.4 tỷ đồng.
Trải qua 3 lần tăng vốn vào các năm 2007, 2009, 2011, HAM hiện có lượng vốn điều lệ hơn 62 tỷ đồng. Tại ngày 25/12/2016, HAM không có cổ đông nước ngoài sở hữu, cơ cấu cổ đông bao gồm cổ đông trong nước nắm giữ 90% và 10% còn lại là cổ phiếu quỹ. Trong đó, không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nắm giữ hơn 5% số cổ phần của Công ty.
Công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp và phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng như thép, xi măng, bê tông, cát đá; cửa hàng bán lẻ xăng dầu; phân phối khí gas (LPG) và các phụ kiện gas; kinh doanh dầu nhờn; và kinh doanh sơn.
Địa bàn hoạt động chủ yếu ở TP.Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, HAM cũng góp vốn thành lập 4 công ty con là Hamaco Vị Thanh, Thương mại Dịch vụ Hamaco, Thiên An và CTCP Bê tông Hamaco.
Về kết quả kinh doanh 2016 của HAM, doanh thu thuần đạt hơn 1,500 tỷ đồng, tăng trưởng 8%; lợi nhuận gộp đạt 17 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 16.3 tỷ đồng, tăng 24% và giá trị sổ sách ghi nhận 15,100 đồng/cổ phiếu.
Tổng tài sản trong kỳ tăng từ 244 tỷ lên mức 354 tỷ đồng, tương đương tăng 45%. Trong đó, nợ phải trả là 269.6 tỷ đồng, chiếm 76% nguồn vốn; vốn chủ sở hữu 85 tỷ, tương ứng 24% nguồn vốn. Nợ phải trả trong kỳ tăng 116.3 tỷ đồng, tương đương tăng gần 76%, chủ yếu gia tăng ở số dư vay và nợ thuê tài chính. Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2016 là hơn 20.7 tỷ đồng.
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn 1.01 lần, khả năng thanh toán nhanh 0.55 lần; khả năng tạo doanh thu từ tổng tài sản là xấp xỉ 5.1 lần/năm, vòng quay hàng tồn kho 18.66 lần/năm; các hệ số về khả năng sinh lợi lần lượt là ROS 1.05%, ROE 18.5%, ROA xấp xỉ 5.5%.
Kế hoạch cho năm 2017 và 2018, doanh thu thuần chỉ tăng hơn 300 tỷ đồng đạt 1,870 tỷ đồng (2017) và tiếp tục tăng 15% lên mức 2,150 tỷ đồng (2018). Mục tiêu lợi nhuận sau thuể năm 2017 là 16 tỷ, giảm nhẹ gần 2%, năm 2018 là 18.4 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chia 14% năm 2017./.